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      2. 當(dāng)前銀行內(nèi)部控制出現(xiàn)的新問題及對策上

        時間:2024-09-17 22:40:20 金融畢業(yè)論文 我要投稿
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        當(dāng)前銀行內(nèi)部控制出現(xiàn)的新問題及對策(上)

        2001年6月至8月,部分銀行組織內(nèi)部審計人員對基層網(wǎng)點機構(gòu)實施了內(nèi)部控制審計。這次審計是銀行積極貫徹年初全國銀行證券保險工作座談會議的精神,了解基層網(wǎng)點機構(gòu)內(nèi)部控制的基本狀況及薄弱環(huán)節(jié),為加強制度建設(shè),規(guī)范業(yè)務(wù)管理,建立健全內(nèi)控機制,防范經(jīng)營風(fēng)險提供依據(jù)。通過審計發(fā)現(xiàn),當(dāng)前銀行內(nèi)部控制存在著很多方面的新,這些業(yè)務(wù)變化過程中產(chǎn)生的新問題,如果處理不好,就會對當(dāng)前銀行內(nèi)部控制的有效發(fā)揮和效率運轉(zhuǎn)起著制約作用。

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